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预测试卷
审计理论与实务(2025)
预测试卷 三
单项选择题
看题模式
5
/
53
5.
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:
A.
完全不信赖内部控制
B.
不能将控制风险确定为零
C.
在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D.
无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性程序
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单项选择题
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多项选择题
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不定项选择题
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3
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